Всем доброго утра. Голова кругом. Прошу совета. АНО на ОСНО оказывает услуги по доп. проф. образованию ФЛ и ЮЛ. Мы по ст. 149 НК освобождены от НДС.
1. В 1 с делаю оказание услуг и выдача счф физикам, код ставлю - 26.(или ее не надо делать?). В книгу продаж они не попадают.
2. Мне нужно заполнять 7 раздел декларации или нет. Ведь будет разница с НДС и прибылью по выручке.
3. Если ЮЛ оплачивали с НДС нам всетаки придеться его оплатить? А, входные смогу к вычету принять?
4. Раздельный учет обязательно по НДС?
Столкнулась первый раз с этим, помогите разобраться.