Добрый день!
Ситуация такая:мы -организация продавец, в отчетном периоде мы уменьшаем свою реализацию на основании допсоглашения с покупателем и составляем единую корректировочную счф к нескольким счф за предыдущие кварталы. Потом отражаем себе вычет в книге покупок (раздел 8 декл НДС).
Вопрос:с каким кодом вида операции (01 или все-таки 18) мы должны отразить это вычет в своей книге покупок с учетом того что у нас единая корр счф?

предыстория: почему-то данные счф постоянно вылезают в автотребованиях по НДС с кодом ошибки 2 (несоотвествие раздела8 и доп листов к ним разделу 9 и доплистов к нему) и мы никак не можем убрать эти расхождения, честно не понимаю в чем наша ошибка
И вопрос к вашему опыту: если исправить код операции с 01 на 18 помогало ли вам убрать эти расхождения в автотребованиях по НДС?