Здравствуйте. Подскажите, как правильно провести эту ситуацию по бухгалтерии.
Мы должны поставщику 500 000 из которых 100 000 по сч/ф за первый квартал
Руководство заключает договор о переводе долга с третьей организацией.
Третье лицо оплачивает полностью наш долг и требует договор поставки и все отгрузочные документы (УПД) которые нам выставила первая организация в т.ч. и за первый квартал.
Что мне делать с первым кварталом? Заводить ли документы второго квартала?
Расчетов с третьим лицом у нас не было никаких.