Коллеги, делаю первый раз данную операцию и очень нужна помощь!!
Мы купили товары (много разных) приход ПТиУ счет НДС 19.03
Далее мы сделали комплектацию и из россыпи собрали одну товарную единицу
Далее одну товарную единицу экспортировали.
Правильно ли я понимаю что теперь НДС из ПТиУ (19.03) должен "переместиться" на 19.07 и потом документом "восстановление НДС" и книгой покупок с галочкой "продажа со ставкой 0%" данный НДС попадает в раздел 4 декларации по НДС в строку 030.
Как это сделать? первый раз провожу экспорт и совсем не понятно, ПРОШУ ПОМОЩИ!
Спасибо огромное всем откликнувшимся!!