×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2007
    Адрес
    г. СПб
    Сообщений
    866

    Учет импортных товаров

    Давно не занималась импортом товаров. Скажите пож-та, нужно ли предоставлять в налоговую реестр гтд ? НДС к уплате получается.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    не надо

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Добрый день! У меня тоже вопрос по Импорту. Впервые с этим столкнулась. Покупаем товар в США для перепродажи здесь в РФ. Внесли предоплату в $, Товар поступит в Августе только. что я сделала конвертацию валюты 57.02/51 и 52/57.02, провела оплату 60.22/52 и 52/91.01 курс разница и все. Какие мои дальнейшие действия? Что делать с НДС? Распишите пожалуйста пошаговые действия

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2009
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    248
    Ждете приход товара. По приходу товара, вам нужно будет оплатить таможенные платежи : НДС, пошлину и сбор. Далее получаете ДТ, приходуете товар. НДС предъявляете в вычету.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Спасибо большое

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    55
    Цитата Сообщение от Lela3135 Посмотреть сообщение
    Ждете приход товара. По приходу товара, вам нужно будет оплатить таможенные платежи : НДС, пошлину и сбор. Далее получаете ДТ, приходуете товар. НДС предъявляете в вычету.
    Добрый день! А должна ли организация, перечислившая аванс поставщику-иностранцу, начислить НДС с аванса и показать его в книге продаж в периоде, когда аванс был перечислен?

  7. #7
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Цитата Сообщение от Tetis Посмотреть сообщение
    А должна ли организация, перечислившая аванс поставщику-иностранцу, начислить НДС с аванса и показать его в книге продаж в периоде, когда аванс был перечислен?
    Нет.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    55
    Вопрос очень актуальный. 1С выдает ошибку и пишет, что на суммы перечисленного аванса должен быть выставлен счет-фактура (получается, что наша организация в данном случае - налоговый агент). Так ли это?

  9. #9
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Если ваша организация -налоговый агент, то счф на аванс выставлять надо,
    если обычный импорт -не надо.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    значит у вас что-то неправильно указано при проведении хоз/операции

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    55
    Ага, нашла уже свою ошибку: в договоре контрагента указала, что организация выступает в качестве налогового агента. Уже все поправила. Спасибо! Очень трудно "обкатывать" операции по импорту в первый раз)))

  12. #12
    Здравствуйте! я такой же новичок в ВЭД , мучаюсь уже 4 месяца, ни кто толком объяснить не может, так как в нашем районе единицы занимаются этим. Вопросы такие:
    1.Произвела авансовую оплату в китай- списание с р/с у меня в долларах в 1С8.3, окончательный расчет тоже списала в долларах, так же оплатила фрахт в долларах и так же списала. ГТД провела как положено, НО в какой валюте провести поступление товара, как провести и в какой валюте фрахт? и если у меня один фрахт на два контракта, как его провести по доп расходам к этим контрактам?

  13. #13
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от НатальяСергеевна Посмотреть сообщение
    в какой валюте провести поступление товара
    в валюте договора с поставщиком, в Вашем случае Доллары.
    Цитата Сообщение от НатальяСергеевна Посмотреть сообщение
    в какой валюте фрахт?
    аналогично. доллары.
    Цитата Сообщение от НатальяСергеевна Посмотреть сообщение
    у меня один фрахт на два контракта, как его провести по доп расходам к этим контрактам
    "Поступление доп.расходов"-выбрать контрагента по услугам перевозки, сумму указать в долларах, как по Договору.
    На закладке "Товары" выбрать "заполнить по поступлению" (выбираете поступление по первому контракту) затем, тут же, "добавить из поступления" (выбираете поступление по второму контракту).
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Цитата Сообщение от Lela3135 Посмотреть сообщение
    Ждете приход товара. По приходу товара, вам нужно будет оплатить таможенные платежи : НДС, пошлину и сбор. Далее получаете ДТ, приходуете товар. НДС предъявляете в вычету.
    Товар мы дождались оприходовали и даже продали, когда нужно предъявлять НДС к вычету по окончанию квартала в декларации по НДС поставить его к вычету или нужны какие то дополнительные действия, отчеты?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Цитата Сообщение от Lela3135 Посмотреть сообщение
    Ждете приход товара. По приходу товара, вам нужно будет оплатить таможенные платежи : НДС, пошлину и сбор. Далее получаете ДТ, приходуете товар. НДС предъявляете в вычету.
    Товар мы дождались оприходовали и даже продали, когда нужно предъявлять НДС к вычету по окончанию квартала в декларации по НДС поставить его к вычету или нужны какие то дополнительные действия, отчеты?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    когда нужно предъявлять НДС к вычету
    с момента, как выполнены все условия для вычета и в течение 3-х лет, а можете вообще не предъявлять к вычету, тк это - право, а не обязанность )))

  17. #17
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,184
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    Товар мы дождались оприходовали и даже продали, когда нужно предъявлять НДС к вычету по окончанию квартала в декларации по НДС поставить его к вычету или нужны какие то дополнительные действия, отчеты?

    дополнительные отчеты были давно

    сейчас ИФНС "видит" все ГТД и импорт и экспорт ( теоритически даже вывезен ли товар должны видеть... но не признаются в этом)) по экспорту еще остались доп отчеты, по импорту нет - все как с обычной сч-фактурой в декларации по НДС - ставите на вычет (если только в дальнейшем не экспорт сырьевого товара)

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2006
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    93
    Цитата Сообщение от Lela3135 Посмотреть сообщение
    Ждете приход товара. По приходу товара, вам нужно будет оплатить таможенные платежи : НДС, пошлину и сбор. Далее получаете ДТ, приходуете товар. НДС предъявляете в вычету.
    "получаете ДТ и приходуете" ...... а переход права собственности в договоре как прописан?
    Может в момент отгрузки на территории Поставщика или в неком другом пункте, Поставщик передает все риски за товар Покупателю

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •