Дорогие форумчане! Может кто сталкивался с такой ситуацией? Декларацию по НДС за 1 квартал 2018г. вместе с данными из книги покупок и книги продаж сдали, все нормально - к уплате 7руб. В книгу продаж включали не все фактуры, чтобы не было НДС к возмещению. Во 2 квартале выяснилось, что попала сумма 500руб., которая не может быть зачтена в уменьшение налога (по расходам, относимым за счет прибыли). По фактурам, не включенным в книгу покупок за 1 квартал, я могу набрать эту сумму. Отчет и НДС к уплате не изменятся, но поменяются сведения из книги покупок, приложенные к отчету. В этом случае уточненку по НДС сдавать надо или нет?