×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Уточненка по НДС

    Дорогие форумчане! Может кто сталкивался с такой ситуацией? Декларацию по НДС за 1 квартал 2018г. вместе с данными из книги покупок и книги продаж сдали, все нормально - к уплате 7руб. В книгу продаж включали не все фактуры, чтобы не было НДС к возмещению. Во 2 квартале выяснилось, что попала сумма 500руб., которая не может быть зачтена в уменьшение налога (по расходам, относимым за счет прибыли). По фактурам, не включенным в книгу покупок за 1 квартал, я могу набрать эту сумму. Отчет и НДС к уплате не изменятся, но поменяются сведения из книги покупок, приложенные к отчету. В этом случае уточненку по НДС сдавать надо или нет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,232
    Надо бы сдать, сейчас у вас среди вычетов сумма, которую вы считаете необоснованной

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В книгу продаж включали не все фактуры, чтобы не было НДС к возмещению.
    это как?
    ндс с продажи даёт вам возмещение - научите

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •