Здравствуйте!
SOS!)
Ситуация такая:
в 1кв. 2017 года нам покупатель оплатил аванс, мы оплатили соответственно НДС в бюджет с этого аванса(в книгу продаж включили).
в декабре 2017г организация (покупатель) закрылась, и сейчас во втором квартале 2018 года делают реализацию на другую организацию.
Как правильно сделать, чтобы не потерять ранее оплаченный НДС?
Какие операции в 1с сделать?
Позвонила в ИФНС ничего внятного сказать не могут.
Какими документами обменяться с покупателем, они ничего не предоставили ...а сегодня прислали письмо просим считать оплату за новую компанию. Ну этого недостаточно же.
Очень нуждаюсь в ответе