Добрый день!
ИП в 2017 г. был на ОСНО. Еще в 3 квартале решили что с 2018 году перейдем на УСНо. Сдали декларацию НДС за 4 кв, где применялись вычеты исключительно за проданный товар. Поэтому НДС не был начислен к восстановлению.
Авансов не было.
Получили требование о предоставлении пояснений где говорится что мы должны восстановить вычеты по НДС и подать уточненную налоговую декларацию по НДС.
Объясните пожалуйста как правильно отреагировать на это письмо. Правильно ли мы вообще сделали что не подали декларацию на восстановление налога.
Заранее спасибо большое.