×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Сообщений
    119

    Экспорт комплектующих к импортному товару

    Здравствуйте, уважаемые клерки!
    Помогите разобраться в такой ситуации.
    У нас заключен договор на поставку оборудования (трансформатор) с клиентом. Товар импортный, из Китая. При этом клиент пожелал, чтобы в составе этого оборудования стояла их деталь (узел). Транспортные расходы по доставке этой детали в Китай Клиент нам компенсировал.
    Мы обратились в ТК, которая выставила нам счет за таможенное сопровождение, транспортные услуги, НДС 0%. Мы счет оплатили и перевыставили клиенту. Акт выполненных работ так же перевыставили со ставкой НДС 0%. Все происходило в 1 кв 18г.
    Вопрос:
    1. Верно ли было перевыставлять счет и акт с НДС 0% (мы на ОСНО)?
    2. Наши дальнейшие действия?
    Никогда не сталкивалась с экспортом, потому не понимаю в какой период отражать сумму по этому акту в декларации по НДС. Нужно ли нам собирать документы на подтверждение ставки 0% . Вообщем пожалуйста подскажите подробный алгоритм проведения этой операции.
    Понимаю, что вопрос (и ответ на него) объемный, но перечитала кучу статей и никак по полочкам не разложу в голове, последовательность действий никак не выстриавается, потому всем откликнувшимся огромное спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Сообщений
    119
    Никто не ответил, потому нашла ответ сама. Оставлю его тут для тех, кто так же как и я не знает)
    Итак, подтверждать ставку НДС 0% нам не нужно, так как это компенсация транспортных расходов. Чтобы "доход" от покупателя не попадал в декларацию по прибыли нужно правильно оформить операцию (а не как я путем реализации услуг).
    В программе 1С: Бухгалтерия предприятия перевыставить транспортные расходы Вы можете с помощью документа Отчет комитенту о закупках. 1. Оформляете поступление транспортных расходов от транспортной компании документом Поступление (акт, накладная) с видом операции Товары, услуги, комиссия. В данном документе заполняете закладку Агентские услуги, в табличной части прописываете контрагента-покупателя, договор с видом С комитентом (принципалом) на закупку, счет расчетов. При наличии счет-фактуры регистрируете ее на основании данного документа. 2. Заходите в раздел Покупки - Отчет комитенту - Вид О закупках. В поле контрагент указываете покупателя, по кнопке Заполнить заполняете документ.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •