В 1 квартале 2018 г мы купили товар, получили подписанную счет-фактуру и накладную. В Декларации я взяла НДС к зачету в книге покупок.
Сейчас выяснилось, что фирма поставщика была ненадежная, уже перепродана и Декларация за 1 квартал не сдавалась.
Как мне сейчас поступить?
Убрать НДС из декларации и доплатить - это понятно.
А вот сумма НДС остается висеть на 19 счете? или мне её добавить в товары, которые были закуплены?
и вообще есть ли смысл отстаивать свой вычет, если договор и подписанные документы у меня есть?