Добрый день форумчане, подскажите по таком у вопросу . Застройщик... объект сдан в декабре 2016 года . Весь 2017 год ничего не строили, но были небольшие затраты на содержание компании, это аренда помещений, интернет, заработная плата налоги, реклама, канцтовары и т.п. Также оплачивали долги контрагентам по сданному объекту.
Доход получали ,как доплату от бывших дольщиков , но это копейки, в основном вводили займы от учредителя на покрытие расходов
Вопрос в НДС. Мы вроде как деятельность заказчика застройщика ведем, но объекта нет, он сдан, должны ли мы начислять НДС на услуги З-З на сумму понесенных расходов ? либо она , декларация пустая должная быть? Расчет на период 2017 год по услугам отсутствует всвязи с отсутствием строительства. Столкнулась первый с таким... обычно стройка шла и проблем не было