Сдаем в этом квартале нулевую НДС, хотя движения были по р/с:
- поступление по реализации 4 кв ( сч-ф там была учтена)
- расходы тоже по старым реализациям и всякие хоз нужды
Читаю везде - что в данном случае налоговая попросит пояснить, почему так. Стоит ли заранее написать письмо с объяснениями?
И может кто писал уже и подскажет умные формулировки?
спасибо