Организация для своих нужд закупила программу (ПО) у иностранного поставщика.
28.03.18 г. оплатили ПО и НДС
вопросы:
1) Что мы должны сдать?
как(электронно, бумажно) ? - я так поняла по НДС только электронно.
Нужно сдать декларацию по НДС до 25 апреля?
или мы должны были до 20 апреля отчитаться?
2) Если до 20 апреля, то какой штраф нам грозит?
3) Можем ли мы принять программу на учет 1 апреля и отчитаться тогда уже за апрель ?
Или если оплатили в марте, то отчет должен быть за март?