Добрый день.
в 4 кв. мы приобрели товар из Белоруссии. заплатили ввозной ндс. отправили заявление и декларацию по косвенным налогам. Помимо ввозного ндс мы уплатили НДС обычный
Сейчас подошел срок формирования текущей декларации по ндс. в каком разделе и с каким кодом я могу учесть сумму ввозного ндс в текущей декларации? возможно ли потом вернуть разницу