×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    17

    Возврат товара по требованию накладной

    Добрый день.
    Заранее, прошу прощения, если мой вопрос покажется совсем уж бредовым. Ну, не совсем понимаю я. Я начинающий бухгалтер, и только пытаюсь понять всю эту кухню А вопрос такой. В прошлом квартале было поступление от поставщика (Без НДС), далее был списан товар по требованию накладной. В этом квартале нужно вернуть этот товар обратно (не брак). Как правильно это сделать? Попробовала сторно требования, затем возврат товара поставщику. У меня 44 счет весь красный. Где моя ошибка? что я не доделываю?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,233
    Если вы списали материал в расход, а потом сторнировали операцию, то разумеется это будет красным

  3. #3
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,823
    Цитата Сообщение от mischnastena Посмотреть сообщение
    В прошлом квартале было поступление от поставщика (Без НДС), далее был списан товар по требованию накладной.
    прошлый квартал - это какой? 1 кв 2018? Тогда просто удалите требование-накладную. Не надо лишних движений со сторно.

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,370
    Цитата Сообщение от mischnastena Посмотреть сообщение
    далее был списан товар по требованию накладной. В этом квартале нужно вернуть этот товар обратно
    Наверное, это все-таки не товар?
    А если материалы - то в эксплуатацию они и не передавались? Т.е. списание вообще, получается, было ошибочным?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    17
    оговорилась - это предыдущий период год 17

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    17
    в том-то и дело - это был товар под ремонт. и вводился он на счет 41. год закрывала не я. так что не смогу Вам ответить, почему не разнесли на 10-ку

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    17
    а на конец квартала так и должно быть 44 счет закрыт и весь красным?. и из-за этого в декларации по прибыли в косвенных расходах с минусом.
    Или нужно сторно поставить черным?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,233
    Цитата Сообщение от mischnastena Посмотреть сообщение
    это предыдущий период год 17
    Тогда не надо сторно делать. Прошлогоднее не сторнированием исправляют.
    Исправление ошибки через 91 (или 84)
    10 - 91.1 (84)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    17
    вы уж простите, не совсем поняла.
    У меня товар ,не материалы. 41 счет. Мне в "операциях введенных вручную" нужно просто такую проводку завести? 41-91.1?

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,233
    Цитата Сообщение от mischnastena Посмотреть сообщение
    У меня товар ,не материалы. 41 счет. Мне в "операциях введенных вручную" нужно просто такую проводку завести? 41-91.1?
    Если это было товаром, то да, 41 - 91

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    17
    поняла теперь. И потом обычным документом возврат поставщика?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    17
    спасибо Вам большое. а то, я совсем новичок, и голова уже кругом. А проконсультироваться толком не с кем

  13. #13
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,370
    Цитата Сообщение от mischnastena Посмотреть сообщение
    У меня товар ,не материалы. 41 счет.
    если это считать товаром, он не мог был быть просто так списан, и уж тем более на 44 счет. Товар списывается при реализации. Если хотите продолжать считать ЭТО товаром, то надо корректировку по прибыли сдавать, т.к. списание было неправомерным. Поэтому лучше считать это материалами, переданными в эксплуатацию, несмотря на то, что они ошибочно были оприходованы на 41 счет вместо 10.
    Соответственно, и приходовать обратно уже правильно Д 10 К 91
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    17
    тоже делается операцией введеной вручную такую корректировку? и каким числом? получается, годовая прибыль изменится и нужно будет уточненку сдавать?

  15. #15
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,370
    Цитата Сообщение от mischnastena Посмотреть сообщение
    тоже делается операцией введеной вручную такую корректировку?
    Вы сейчас про какаую именно корректировку? Вообще обычно лучше не ручными операциями исправлять, а теми документами, котрые предусмотрены программой.

    Цитата Сообщение от mischnastena Посмотреть сообщение
    каким числом?
    датой возврата.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    17
    я про то, чтобы изменить счет в поступлениях с 41 на 10. т.е.
    прибыль не полезет за 2017 год в любом случае?
    а какими документами в 1с можно исправлять кроме ручных?

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,233
    Цитата Сообщение от mischnastena Посмотреть сообщение
    я про то, чтобы изменить счет в поступлениях с 41 на 10
    Зачем?
    Цитата Сообщение от mischnastena Посмотреть сообщение
    е.
    прибыль не полезет за 2017 год в любом случае?
    Если вы не будете проводить документы с датой от 2017 года, то ничего не полезет

    Цитата Сообщение от mischnastena Посмотреть сообщение
    а какими документами в 1с можно исправлять кроме ручных?
    Есть корректировки реализаций, поступлений

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    17
    я правильно поняла, что для верной картины мне нужно для начала
    1. корректировка поступления с проводкой 10.91.1 - перенести товар в материалы?
    а потом? материал ведь списан или тоже требование накладные переделывать как-то на 10 счет? и потом какой-то проводкой возвращать на склад?

    Я совсем запуталась.

  19. #19
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,370
    Цитата Сообщение от mischnastena Посмотреть сообщение
    я правильно поняла
    нет.
    Цитата Сообщение от mischnastena Посмотреть сообщение
    корректировка поступления с проводкой 10.91.1 - перенести товар в материалы?
    Вам же ответили - не надо трогать документ поступления. В БУ сделайте ручную операцию Д 10 К 91, это и будет возвратом на склад. Можно попробовать сделать сторно, но проводки оно правильные не сформирует. А затем возврат поставщику уже с 10 счета.
    А в НУ корректирвочная декларация с этими проводками не связана, я бы вообще в самой декларации поправила руками.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    нет.

    Вам же ответили - не надо трогать документ поступления. В БУ сделайте ручную операцию Д 10 К 91, это и будет возвратом на склад. Можно попробовать сделать сторно, но проводки оно правильные не сформирует. А затем возврат поставщику уже с 10 счета.
    А в НУ корректирвочная декларация с этими проводками не связана, я бы вообще в самой декларации поправила руками.
    я просто дремучий лес:смущать:
    правильно говорят - бухгалтер, это призвание. Учиться мне еще и учиться.
    Спасибо Вам большое, что разложили мне все по полочкам. С терпением и тактичностью)))))

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •