Сообщение от
Котообъект
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прокомментируйте, пожалуйста.
Организация на ОСНО. В 1 квартале была возвратная накладная от покупателя (покупатель вернул нам товар).
Правильно ли получается, что в декларации по НДС (у меня заполняется 7 раздел, т.к. это медтовары) отражается сумма выручки - без учета сторно на возврат, а вот в декларации по прибыли в Доходах от реализации отражается выручка за минусом возврата? У меня выручка в этих двух декларациях не сходится только на сумму возврата.
И я так полагаю, после сдачи отчетности прилетит требование из ИФНС о пояснении разницы, я должна буду так и обосновать эту разницу возвратной накладной?
Заранее спасибо!