ИП на ПСН и УСН в течении года приобрел товаров на несколько десятков миллионов рублей. Но реализация ни по ПСН, ни по УСН показана не была.
Может ли этот факт вызвать какую-либо негативную реакцию со стороны налоговых органов?
Спасибо.
ИП на ПСН и УСН в течении года приобрел товаров на несколько десятков миллионов рублей. Но реализация ни по ПСН, ни по УСН показана не была.
Может ли этот факт вызвать какую-либо негативную реакцию со стороны налоговых органов?
Спасибо.
у них это вызовет бессонницу
кто ищет, тот...
А теперь серьезно.
Практикуется ли в РФ применение в подобных случаях косвенных методов?
не понял про ПСН--патент был или нет?? если был то проблем нет... если расходы были, а патента или енвд нет... и УСН нули.. то вы кандидат на проверку...
закупались то похоже по безналу и наличку то на р\с сами вносили?
ЗЫ--зарегите ЕНВД задним числом--ну забыли типа..заплатите штраф за опоздание..
ИП зарегистрирован на УСН и еще дополнительно имел патент. Приобретение товара осуществлялось по безналу. Можно было бы всю сумму отразить как реализацию по ПСН. Все равно патент оплачен. Но здесь выплывает взнос в ПФР - 1% с сумм превышения 300 000.
Повторяю вопрос: как к отсутствию реализации отнесутся контролирующие органы?
Последний раз редактировалось FreeArtist; 12.04.2018 в 09:28.
А какие есть варианты?
Если бы ИП находилось только на ПСН, то с предполагаемого дохода. Но, поскольку, присутствует и УСН...
FreeArtist, не бывает только ПСН или ЕНВД - они всегда вместе - либо с УСН либо с ОСНО.
Вы сдаете декларацию без выручки - ИФНС - запрашивает банк - смотрит движения по Вашему счету - а дальше просит Вас предоставить пояснения.
Товары, кстати, разные бывают. И это тоже может сыграть роль
согласен... автор не пишет что за товар и что за деятельность.. хотя есть(БЫЛ!! в тот период) действующий ПСН--то можно предположить что не трактора покупал..а канцтовары например с игрушками...(или наподобие) ...
вероятность продажи в "розницу" бооольшаяяя в этом случае.. и претензий быть не может вообще то...
а доказать как уж продан товар по истечении года-- )))))))--при явном отсутствии я так понимаю документов выданных кому-либо)))))))))))))
Последний раз редактировалось werw33; 12.04.2018 в 13:51.
Розничная торговля. Товар - замороженное мясо.
Официальных отгрузок не было.
Ну почему попали? Можно оформить в розницу под патент. Просто книгу доходов заполнить. Но беспокоит именно 1% в ПФР.
FreeArtist, вот 1% тут вообще ни при чем. Потому что при ПСН берется потенциальный, а не реальный доход
А вот в то, что вы через розничный магазин реализовали за короткое время тонны мяса, вряд ли кто поверит. Если налоговая увидит такие платежи по безналу, её интерес к этому ИП гарантирован.
он мог сам его съесть. Частично) Что-то продал, остальное протухло)
Думаю, прокатит, как розница. Заполнить книгу по ПСН.
Он арендовал холодильные камеры и реализовывал товар мелким оптом. У него покупали товар ИП (всегда за наличку), которые потом и продавали этот товар на рынке. Поскольку идентифицировать покупателей было нельзя (они сами работают на ПСН или ЕНВД), то все нормально "закрывалось" патентом.
Меня в этом вопросе больше всего волнует этот 1%. Насколько мне известно, если ИП совмещает несколько спецрежимов (в данном случае ПСН и УСН), то 1% берется с реального, а не потенциального дохода. Или я не правильно понимаю действующее законодательство?
На миллионы рублей? Не, ну как повезет, конечно. Но налоговая автоматом запрашивает данные по счету
Кстати, откуда на счете эти миллионы взялись у ИП на ПСН?
Т.е. все-таки мелким оптом
Но у продавцов на рынке должны быть документы на товар. Ветеринарные сертификаты ведь никто не отменял
Это не так
Отлично. Покажу реализацию на всю сумму в книге доходов по ПСН. Взносы в ПФР - мелочь. ИП легко заплатит.
Всем большое спасибо.
Не хочу множить темы. Раз вопрос свелся к уплате взноса в ПФР помогите разобраться на примере.
ИП на ПСН и УСН без наемных работников. За год его доходы по УСН составили 3.000.000 р. и по ПСН - 2.000.000 р. (при потенциальном доходе - 800.000 р.).
Как в этой ситуации рассчитать взносы в ПФР?
Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)