Здравствуйте! Снова нужна ваша помощь.
В декабре 2016 года была отгрузка в Беларусь. В декларации по НДС показали реализацию в 4 кв.2016г. Взяли к вычету весь НДС (частично в 4 кв.20016, частично в 1 кв.2017) по покупке, часть товара импортная, часть товара - медицинские изделия без НДС.
В декларации ни 4, ни 6 разделы не были заполнены.
Заявление имеется в наличии, отметка налоговой Беларуси - 19.01.2017г.
День сегодняшний - уточненки деклараций по НДС не поданы, входящий НДС не восстановлен, раздел 6 не заполнен.
Документы собрали.
Хотим сейчас всю эту операцию привести в порядок и получить возмещение по НДС в итоге.
Вопрос, как нам правильно все сделать, чтобы не доплачивать НДС за 4кв.2016 и 1 кв.2017, и может даже избежать пени?
Можем ли мы подавать на вычет с уточненной декларацией за 1 кв.2017г.?
Если пени не избежать, то с какого момента она будет рассчитываться?
Спасибо!