ООО на ОСНО (Москва)
У меня из имущества (ОС) на балансе - автомобиль, сервер и плоттер (уже самортизированные полностью) и ноутбук, по которому начисляется амортизация еще.
Я правильно понимаю,что налог я не плачу, поскольку все самортизировано и попадает под льготу 2010257? Но Данные для среднегодового расчета стоимости имущества заполняю? (сумма за минусом начисленной аммортизации по ноутбуку)
И еще вопрос - в годовой декларации есть строка 141 в Данных для среднегодового расчета стоимости имущества, которая именуется как "в т.ч. недвижимое имущество"
Мое перечисленное имущество является движимым? Я ничего не должна писать в эту строку?)