×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    исправление ошибок прошлого года

    Добрый день! после сверки обнаружились прошлогодние акты на услуги от поставщика, а один из них нужно сторнировать. Кто делал такие исправления как удобней это сделать в Бухгалтерии 8.3. Документ сторно, соответственно на 44 появится сальдо ненужное (т.к. год закрылся). Те что дозанести куда лучше на 44 или 91. Кто делал, подскажите, как лучше сделать, чтобы и в 1с не зависло и правильно (или почти правильно) было. Суммы маленькие. Мне важнее, чтобы потом это по базе не вылезало, если даже по бухучету будет не совсем правильно.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,245
    При исправлении прошлогодних ошибок надо использовать 91 или 84 счета
    Счета нужные 1с надо сказать
    Последний раз редактировалось Январь; 22.03.2018 в 14:58.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2017
    Сообщений
    7
    Добрый день. В ОСВ есть два счета 68.06 "Налог на землю" и 68.06."Земельный налог". В 2014 сальдо по Кт на сумму 52275.00 у Земельного налога, и на сумму 209 100 - по Кт "Налога на землю". Именно на 52 275 не идет баланс, и все это тянется с 2014 года. как это исправить?
    Вложения Вложения

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,383
    Цитата Сообщение от хвостикова Посмотреть сообщение
    В ОСВ есть два счета 68.06 "Налог на землю" и 68.06."Земельный налог"
    один из них сделан самостоятельно, и в баланс, естественно, не попадает.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •