Всем доброго времени суток ! Суть моего вопроса такова :Застройщик... В ДДУ прописано отдельной строкой , что дольщик оплачивает отдельно остекление лоджии и балконов , сумма твердая и в каждом договоре одна и та же, не меняется. То есть это доп. затраты , но почему то в каждом договоре . Теперь я думаю , при сдаче объекта (а он сдан уже) не будет ли это затратами, не связанными со стройкой и попадающие под квалификацию выполнения работ для физ.лиц со всеми налогами ? Даже деньги принимали отдельно : за квартиру, за остекление , учет велся раздельно .
Вопрос : должна ли я теперь все деньги за остекление принимать не на 86 как целевые, а на 62 как аванс и облагать НДС , не дай Бог . Закрывать это остекление не на 08, соответственно.
Всем участникам обсуждения , спасибо за мнение )