×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2018
    Сообщений
    1

    Счет налогового учета НЕ 01.

    Добрый день, коллеги. Помогите, пожалуйста, со счетом налогового учета: НЕ.01:
    Есть операция по прочим расходам, которые не должны попадать в налоговый учет (должны пройти только по БУ). При создании документа можно пойти двумя способами:
    1. Заполняю документ как показано на картинке 1.1: формирую проводку по БУ (где указываю статью затрат - не принимаемую к НУ). При этом указываю сразу эту же сумму и как ПР (постянную разницу). В результате формируется проводка, как показано на рисунке 1.2. Оборотка по счету НЕ.01 показана на рис. 1.3 - там все красиво, контроль нулевой, т.к. оборотов по данному счету нет.
    2. Второй вариант заполнения документа: создаю в документе проводку по БУ, при этом постоянную разницу не указывю. Оформление документа показано на рис. 2.1. При этом формируется две проводки: вторая проводка по Дебету счета НЕ.01 (рис. 2.2) Не понимаю - зачем эта проводка, я ведь и так выбираю статью, не принимаемую к НУ. При этом формируются обороты по счету НЕ так, как показано в ОСВ на рис. 2.3: там - явная ошибка, т.к. по стр. "контр" стоит минус...
    Считаю, что нужно действовать по первому варианту... Но смущает, что если насильно не ставить ПР, то программа сама формирует проводку по счету НЕ.... Кто подскажет - как правильно?
    Благодарю.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1_1.jpg 
Просмотров:	64 
Размер:	36.2 Кб 
ID:	61099   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1_2.jpg 
Просмотров:	54 
Размер:	31.0 Кб 
ID:	61100   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1_3.jpg 
Просмотров:	61 
Размер:	49.5 Кб 
ID:	61101   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2_1.jpg 
Просмотров:	56 
Размер:	40.1 Кб 
ID:	61102   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2_2.jpg 
Просмотров:	54 
Размер:	39.4 Кб 
ID:	61103  

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2_3.jpg 
Просмотров:	51 
Размер:	47.1 Кб 
ID:	61104  
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,383
    Цитата Сообщение от Надежда_1С_КА Посмотреть сообщение
    Кто подскажет - как правильно?
    правильно так, как создаются НУЖНЫЕ проводки по НУ, и создается нужная отчетность.
    Цитата Сообщение от Надежда_1С_КА Посмотреть сообщение
    При этом указываю сразу эту же сумму и как ПР (постянную разницу)
    Это обычно вручную делать не нужно. В 1С вообще вручную желательно ничего добавлять не нужно, она от этого портится.

    Сдается мне, что это связано с применением ПБУ18.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •