Добрый день!
Помогите, пожалуйста, развеять мои сомнения! В 2017 году знали что с 2018 переходим на УСН, деятельности не было, строим себе объект подрядным способом. Все материалы и услуги для строительства я приходовала с "НДС включен в стоимость", соответственно по давальческим передавалось по ценам с НДС, что-то уже на 08 счете, что-то еще на 10. На 19 висит сумма НДС с услуг, которые напрямую к стройке не имели отношения и с бытовок, которые ввела в эксплуатацию. НИЧЕГО к вычету не принималось. У меня два вопроса:
1. Правильно ли, что сразу приходовала с НДС? Или надо было на 19 ставить, а потом ... что не знаю с ним делать?
2. Что делать с НДС на 19 счете, например с бытовок, которые приняты к учету без НДС и амортизируются по БУ на 08.03?
Заранее спасибо!