Добрый день.
Выставляем счета предприятиям на членские взносы - 76.09/86.02
За тот год выставили организации "Н" за январь-май по два счета в месяц (счета на 3000 руб. и на 5000 руб.)
В силу разных причин, необходимо убрать счета на 5000 руб. с января по май 2017 года - итого на 25000 руб. Счета на 3000 руб. оставляем.
каким документом в 1С провести? Корректировкой долга? Сделала там, проводки получаются 86.02/76.09. Вроде бы всё хорошо. Но хотелось бы у Вас уточнить. Это будет правильно?