Сообщение от
vak
Всем привет:
Рассматривается ситуация:
1) ООО, зарегистрировано в России.
2) купили товар в стране А у поставщика А, товар в Россию не въезжает, сразу перепродали этот товар в страну Б, покупателю Б
3) получили оплату за проданный товар на наш валютный счет в Российском банке от покупателя Б и с этого-же счета отправили отплату за купленный товар поставщику Б
Какие возникают нюансы в налоговой отчетности ? Насколько я понимаю, в этой ситуации платим только налог на прибыль, НДС здесь нет ( ставка 0%)...
И к чему будет наш банк цепляться ?