ООО на ОСН, работаем с НДС.
возникла потребность оприходования товара из ниоткуда, т.е. документов на него нет никаких. Какие варианты?
Далее товар будет продан клиентам. Сумма заметная((((
ООО на ОСН, работаем с НДС.
возникла потребность оприходования товара из ниоткуда, т.е. документов на него нет никаких. Какие варианты?
Далее товар будет продан клиентам. Сумма заметная((((
купить у ФЛ
выявить при инвентаризации
....
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
купить у ФЛ- допустим, купили у ФЛ, без НДС наверное... что дальше? накинуть НДС и в продажу? 18% таким образом теряется... верно?
и еще, у ФЛ НДФЛ возникает?
2й вариант- такое вообще прокатывает? и не образуется ли тут сразу прибыль, с которой нужно заплатит налог? и непонятно что с НДС..
товар еще импортный, номера ГТД хоть и известны, но как их легализовать?
Извините, я не бухгалтер, поэтому задаю такие вопросы, мой бухгалтер не знает что делать... нужно какое-то грамотное решение, в рамках закона и без налоговых последствий.
Последний раз редактировалось AlexFF; 20.02.2018 в 18:55.
Да, к вычету ставить нечего.
Если сможет доказать, что владеет товаром больше 3х лет, то- не возникает.
Если не сможет или владеет менее 3х лет, то возникает, но есть вычет в 250 тыс.
Обнаруженные товары оприходовать на дату инвентаризации по рыночным ценам ( налогооблагаемый доход), но при продаже цену можно будет учесть в расходах.
К вычету -ничего, начислить при реализации в обычном порядке.
Последний раз редактировалось gnews; 20.02.2018 в 19:39.
Участник может безвозмездно передать (подарить).
Подарок скорей всего попадёт под налогообложение , независимо от доли участника в УК, т.к. вряд ли товар у вас будет лежать год на складе.
Есть такое понятие - неотфактурованные поставки, то тесть товар уже получен, а документы еще не пришли.
Потом, через три года, кредиторку нужно будет отнести на доходы. И входящего НДС никак не нарисовать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)