Добрый вечер
Получили требования по НДС
действительно накосячила - завысили и НДС с авансов и НДС с возмещ авансов
В общем, нужно подать уточненку.
Я отвечаю на требование следующим образом: Сформировать отчет и делаю добавить пояснения (в котором пишу, что техническая ошибка произошла, просьба принять уточненку). отправляю этот формализированный ответ
и отдельно отправляю уточненку?
и в разделах 8 и 9 ничего не правлю?

правильно я все понимаю?
спасибо