Дорогие форумчане, помогите, пожалуйста!
Получила Требование о представлении пояснений за 4 квартал 2017 года по НДС. Не понравился Раздел 9 (сведения из книги продаж), код ошибки 4(20,21). Исходный счет-фактуру прикрепляю. На мой взгляд, все составлено корректно. В ответ на требование сформировала ответ, но исправлять ничего не стала. Ответ тоже прикрепляю.
Более опытные коллеги, подскажите, в чем ошибка в счет-фактуре?
Правильно ли сформирован ответ? Мучают сомнения, так как все поля в ответе, получаются пустыми...
Заранее всем огромное спасибо!!! Делаю первые шаги и очень боюсь ошибиться ((((