×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17

    Помогите Без аванса расходы не попадают в КУДИР. УСН 15%.

    Добрый день.
    В этом году перешли на УСН 15 %. И вот возникла проблема.
    Если я плачу аванс за услуги, то сумма правильно попадает в графу 6 КУДИР. Потом провожу приход услуг, аванс зачитывается и сумма попадает в графу 7 (зачтены услуги). Все нормально тут.
    А вот когда сначала провожу поступление услуг (например, 31.01.18), а оплату провожу 02.02.18, то получается такая картина: услуги от 31.01.18- вообще не попадают ни в какую графу!!!!! (они должны были попасть в гр. 6), а оплата 02.02.18 попадает в гр. 6 ( а должна была попасть в гр.7). На начало года с поставщиком все по "нулям" ни каких задолженностей с 2-х сторон.
    Вот где искать ошибку? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
    программа 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.47)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,327
    возможно поступление и оплату отражаете по разным договорам

  3. #3
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Цитата Сообщение от Ека0204 Посмотреть сообщение
    А вот когда сначала провожу поступление услуг (например, 31.01.18), а оплату провожу 02.02.18, то получается такая картина: услуги от 31.01.18- вообще не попадают ни в какую графу!!!!!
    и не должны.

    Цитата Сообщение от Ека0204 Посмотреть сообщение
    а оплата 02.02.18 попадает в гр. 6 ( а должна была попасть в гр.7)
    должна и в 6 и в 7.
    Проверьте, зачлась ли оплата по БУ по оборотке по документу, по договору, по складу и т.п., и правильно ли указан вид оплаты (не попадает ли в доходы по ЕНВД)

    Для начала перепроведите документы.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17
    Договор один.
    Все везде зачлось. ЕНВД нет и не было. По оборотке все норм. Склад один (выбирать даже не приходится)
    Но в КУДИР оплата попадает только в гр.6, а приход ни куда не попадает

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Цитата Сообщение от Ека0204 Посмотреть сообщение
    а приход ни куда не попадает
    приход сам по себе попадать и не должен. Сумма плпадает по более поздней из дат, т.е. в данном случае в КУДиР должна попасть оплата.
    В приходном документе указано, что расходы принимаются в НУ?
    В других аналогичных документах такой проблемы нет?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17
    Я согласна, что приход не должен ни куда попадать. В НУ указано "принимаются".
    Но и при оплате не идет зачет расхода, т.е. не попадает в гр. 7.
    Это по всеми контрагентами у которых оплата происходит после прихода.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Книга учета ДиР формируется по кассовому методу. В момент принятия услуги на учет вы ее не оплатили, поэтому она и не попала никуда. Но если вы ее оплатили и она все равно не попала , то скорее всего в выписке банка нет привязки к правильному договору. Попробуйте зачет аванса - в этой выписке выбрать не автоматически, а выбрать по документу и выберете ваши услуги.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17
    Очень интересный момент. Сама в шоке.
    На начало года расчеты с контрагентом по "0".
    Проводила через счет 60,01 ни чего не получалось (об этом выше написано).
    Сейчас попробовала провести через счет 76,05 и все нормально!!!!! Все суммы попали туда куда надо!!!!
    Как так то????

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Цитата Сообщение от Ека0204 Посмотреть сообщение
    Проводила через счет 60,01 ни чего не получалось (об этом выше написано).
    Сейчас попробовала провести через счет 76,05 и все нормально!!!!!
    вообще счет влиять бы не должен...
    Посмотрите, что у вас с 60.01-60.02. Попробуйте все документы распровести и провести заново, иногда 1с только с 10 раза цепляет, непонятно по какой причине.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    вообще счет влиять бы не должен...
    Посмотрите, что у вас с 60.01-60.02. Попробуйте все документы распровести и провести заново, иногда 1с только с 10 раза цепляет, непонятно по какой причине.
    Вот как раз то счет и влияет.... Я через 60,01 "сто раз" пробовала делать... И договор, и склад, и думала может где то аванс завис с прошлого года , перепробовала все возможные варианты.... и только счет 76,05 помог....

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Нет счет не влияет. скорее всего вы или вручную ставите 60.01 и 60.01 везде или же все таки у вас выбран разный договор. Создайте например новый договор №1111 и к нему прицепите всю цепочку. Не меняя счета учета - то есть 60.01 и 60.02 и перепроведите.Иногда бывает несколько договоров с одинаковым названием - от этого и задвоение и неправильный зачет аванса.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нет счет не влияет. скорее всего вы или вручную ставите 60.01 и 60.01 везде или же все таки у вас выбран разный договор. Создайте например новый договор №1111 и к нему прицепите всю цепочку. Не меняя счета учета - то есть 60.01 и 60.02 и перепроведите.Иногда бывает несколько договоров с одинаковым названием - от этого и задвоение и неправильный зачет аванса.
    У меня договор ОДИН, тут даже выбирать не приходится.... И потом это по всем так контрагентам, а не по одному....

  13. #13
    Аноним
    Гость
    выкладывайте фото - скрин движение проводок, что формирует программа - точно сажу тогда

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    выкладывайте фото - скрин движение проводок, что формирует программа - точно сажу тогда
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Поступление.jpg 
Просмотров:	245 
Размер:	191.0 Кб 
ID:	60879Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Оплата.jpg 
Просмотров:	219 
Размер:	168.7 Кб 
ID:	60880

  15. #15
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Ека0204, у вас не зачитывается сам документ, только договор.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Ека0204, у вас не зачитывается сам документ, только договор.
    Тогда почему так получается? И что делать, как исправить?

  17. #17
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    а другие операции учитываются по документу? Еще в настройках есть галочка "партионный учет", попробуйте с ней.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    а другие операции учитываются по документу? Еще в настройках есть галочка "партионный учет", попробуйте с ней.
    А какие еще должны быть операции по этому документу?
    Оказали услуги, оплатили.... счет 60,01 по нулям.... что там еще может быть
    "Партионный учет" в настройках не нашла

  19. #19
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    А посмотрите-ка - в плане счетов по счетам 60 установлено Субконто 3 - учет по документам?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    А посмотрите-ка - в плане счетов по счетам 60 установлено Субконто 3 - учет по документам?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	60.jpg 
Просмотров:	226 
Размер:	155.3 Кб 
ID:	60881

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    А посмотрите-ка - в плане счетов по счетам 60 установлено Субконто 3 - учет по документам?
    В счете 60.01 не было "галочки2 в субконто 3. Сейчас поставила и стала что то получаться. Еще попробую перепровести документы. Завтра напишу что получилось. Спасибо за подсказку.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от Ека0204 Посмотреть сообщение
    В счете 60.01 не было "галочки2 в субконто 3. Сейчас поставила и стала что то получаться. Еще попробую перепровести документы. Завтра напишу что получилось. Спасибо за подсказку.
    И снова Здравствуйте!!!
    В продолжение вчерашней темы пишу что сейчас у меня получается.
    Поставила "галочку" в плане счетов в сч. 60,01 в субконто 3 и теперь расход без оплаты сразу попадает в расходы в гр.7. А при оплате потом сумма попадает в гр. 6.
    Что делать?

  23. #23
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Цитата Сообщение от Ека0204 Посмотреть сообщение
    и теперь расход без оплаты сразу попадает в расходы в гр.7.
    смотрите настройки, перепроводите документы, в общем, начинайте сначала
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    смотрите настройки, перепроводите документы, в общем, начинайте сначала
    ZZZhanna, еще бы знать что смотреть....
    Кажется уже все перепробовала.....
    Не получается и все тут... хоть тресни...

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    78
    ошибка в списании с р/с - счет аванса должен быть 60.02. И скорее всего в поступлении на закладке счет расчетов 60,01 опять в ручную ставили. там должно быть счет авансов тоже 60.02. Если вы хотите автоматом ваши ручные исправления счетов уберите и все перепровести надо с начала года. Чтоб вставало в программе как надо то на закладке справочники - счета учетов расчетов с контрагентами по умолчанию должно быть вот так.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.gif 
Просмотров:	197 
Размер:	21.3 Кб 
ID:	60884

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    78
    Не посмотрела что у вас 2.0. зайдете - на закладку - Предприятие - счета учета расчетов с контрагентами и там настройте

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2014
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от tashelk Посмотреть сообщение
    Не посмотрела что у вас 2.0. зайдете - на закладку - Предприятие - счета учета расчетов с контрагентами и там настройте
    tashelk. В настройках у меня все так же как и у вас. Я их и не меняла. А вручную действительно иногда редактирую... приходится...
    Ну и я как то не поняла ход ваших мыслей

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    78
    Исправьте ваше вручную - и будет вам счастье. Выписка не правильная - счет авансов 60.02 должен быть

  29. #29
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,369
    Цитата Сообщение от Ека0204 Посмотреть сообщение
    А вручную действительно иногда редактирую...
    то, что отредактировано вручную - никогда не пересчитается, даже если вы перепроводите документ.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •