×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.04.2009
    Сообщений
    20

    Уменьшение налога на страховые взносы

    Гуру в спецрежимах,помогите!!! сломала всю голову!!! ИП усн 6% без работников.

    За 2016 год ип оплатил взносы в фиксированном размере 3 796,84 и 19 356,48. Так же 1 % сверх лимита 300 000 рублей. У нас он сильно перевалил и я прочитала что так же имеется лимит который составляет 154 851,84. Мы оплатили и 154851,84 (в2017) и 3796,84 и 19356,48(в 2016) . Позже я выяснила что 154851,84 это лимит и для фиксированного размера и для лимита сверх 300 000. Т.е мы переплатили((( 1с кстати почему то считает что переплатили только 19 356,48, что тоже не понятно, насколько я понимаю переплатили 23153,32. Ну да ладно.

    в 2017 году мы оплатили фикс взносы 23400 и 4590 фикс.взносов и эти 154 851,84 = 27.03.2017.
    Доход за 1 кв2017 составил 2 012 500. 6% составляют 120 750. на сколько я могу снизить налог? я так понимаю что на 120 750?

    за полугодие 2017 доход = 3 827 000, 6% = 229 620. уменьшить могу на сколько? на 154 851,84+4590+23400? 1с считает что на 135 862, я в упор не понимаю откуда эта сумма
    кудир пишет что от 154 851,84 он берет только 107871,84 + 4590+23400. Почему????? почему 107871,84????

    в 4 кв. 2017 года вообще весело, доход за год 2017 составил итого 11 167 000, 6 % от суммы = 670 020. В уменьшение идет только 116 505, потому в кудир идет сторно 19 356,48 и ссылается на ту платежку оплаченную 27.03.17 за 2017 год
    КУДиР 2017 г. Раздел IV. Уменьшение налога.pdf
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2016
    Сообщений
    543
    Цитата Сообщение от Lady rrrr Посмотреть сообщение

    За 2016 год ип оплатил взносы в фиксированном размере 3 796,84 и 19 356,48. Так же 1 % сверх лимита 300 000 рублей. У нас он сильно перевалил и я прочитала что так же имеется лимит который составляет 154 851,84. Мы оплатили и 154851,84 (в2017) и 3796,84 и 19356,48(в 2016) . Позже я выяснила что 154851,84 это лимит и для фиксированного размера и для лимита сверх 300 000. Т.е мы переплатили((( 1с кстати почему то считает что переплатили только 19 356,48, что тоже не понятно, насколько я понимаю переплатили 23153,32. Ну да ладно.
    Верхняя граница взносов на страховую часть - восьмикратный размер. Доп. взнос относится только к страховой части, то есть переплатили вы 19356,48. ФОМС считается отдельно.

    Цитата Сообщение от Lady rrrr Посмотреть сообщение
    в 2017 году мы оплатили фикс взносы 23400 и 4590 фикс.взносов и эти 154 851,84 = 27.03.2017.
    Доход за 1 кв2017 составил 2 012 500. 6% составляют 120 750. на сколько я могу снизить налог? я так понимаю что на 120 750?
    Насколько понял, ваши фактически платежи на взносы в пределах I квартала составили 23400 + 4590 + 154851,84. На этом этапе, без выяснений про излишне уплаченные 19356,48, вы действительно уменьшаете аванс по УСН до нуля.

    Цитата Сообщение от Lady rrrr Посмотреть сообщение
    за полугодие 2017 доход = 3 827 000, 6% = 229 620. уменьшить могу на сколько? на 154 851,84+4590+23400? 1с считает что на 135 862, я в упор не понимаю откуда эта сумма
    кудир пишет что от 154 851,84 он берет только 107871,84 + 4590+23400. Почему????? почему 107871,84????
    Что случается у вас в 1С с этого момента уже не догадаюсь. Но, как минимум, размер вычета было бы логичнее видеть в пределах 23400 + 4590 + (154851,84 - 19356,48), т.к. вычет предоставляется ещё и в пределах исчисленной суммы. Сказать, что вы платили сразу доп за 2017 год (чтобы подвязать те лишние 19356,48) не получится - КБК разные.

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,712
    Цитата Сообщение от Lady rrrr Посмотреть сообщение
    1с кстати почему то считает что переплатили только 19 356,48,
    Правильно считает. Взносы в ФОМС никакого отношения к лимиту взносов ПФР не имеют и в него не входят.

    Цитата Сообщение от Lady rrrr Посмотреть сообщение
    я так понимаю что на 120 750?
    Да.

    Цитата Сообщение от Lady rrrr Посмотреть сообщение
    за полугодие 2017 доход = 3 827 000, 6% = 229 620. уменьшить могу на сколько? на 154 851,84+4590+23400?
    А почему Вы берете сумму в 154 тыс, если часть из неё переплата по взносам? Вы же сами об этом написали. Переплата налог не уменьшает. А что там считает 1с, не знаю ))

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.04.2009
    Сообщений
    20
    а я разве не могла заплатить 1 % сразу часть за 2017 год и оплатить за 2016?

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,712
    Цитата Сообщение от Lady rrrr Посмотреть сообщение
    а я разве не могла заплатить 1 % сразу часть за 2017 год и оплатить за 2016?
    Так периоды разные указаны в платежных документах. Теоретически, конечно, можно. Но с налоговой проблемы будут.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.04.2009
    Сообщений
    20
    а я могу не доплатить на сумму переплаты с этого 1 % в этом году или нужно писать письмо о зачете? по идее это же один кбк и они учитываются на одном лицевом счете?

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,712
    Никто не знает, как налоговая будет администрировать переплаты и что требовать при этом. Первый год только прошел. Напишете запрос в ФНС.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2016
    Сообщений
    543
    Цитата Сообщение от Lady rrrr Посмотреть сообщение
    а я могу не доплатить на сумму переплаты с этого 1 % в этом году или нужно писать письмо о зачете? по идее это же один кбк и они учитываются на одном лицевом счете?
    Доп. взнос за периоды до 2017 года и за периоды с 2017 года (= страховой части) - разные КБК. Сомнительно надеяться, что они за вас сами всё раскидают, при том выгодным же вам образом.
    Как по мне, лучше заплатить доп. за 2017 в этом году, а параллельно возвращать переплату за 2016 год, чтобы при КП декларации за 2018 год не было вопросов про размер фактических платежей и размер вычетов.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    30.04.2009
    Сообщений
    20
    Да,посмотрела ,кбк действительно разный(( ну что ж, придется писать заявление на возврат(

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2018
    Сообщений
    11
    Всем добрый день. Подниму тему. Не кидайте стульями пожалуйста. Я очень сильно прошу помощи у всех знающих. Ввиду того что бухгалтер я начинающий не могу вычислить на какую сумму уменьшиться налог организации на УСН 6%.
    Данные по цифрам таковы:
    Прибыль:
    1кв- 2170988
    Полугодие- 3745243
    9 месяцев- 4788112
    Налоговый период- 7185648

    Начисленный налог (авнсовые платежи):
    1кв- 130259
    Полугодие- 224715
    9 месяцев- 287287
    Налоговый период- 431139

    Страховые взносы:
    1кв- 18784
    Полугодие- 57303
    9 месяцев- 97547
    Налоговый период- 135217

    Очень очень сильно прошу кому не трудно помогите ибо боюсь ошибиться.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2016
    Сообщений
    543
    Цитата Сообщение от nataliss Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Подниму тему. Не кидайте стульями пожалуйста. Я очень сильно прошу помощи у всех знающих. Ввиду того что бухгалтер я начинающий не могу вычислить на какую сумму уменьшиться налог организации на УСН 6%.
    Данные по цифрам таковы:
    Прибыль:
    1кв- 2170988
    Полугодие- 3745243
    9 месяцев- 4788112
    Налоговый период- 7185648

    Начисленный налог (авнсовые платежи):
    1кв- 130259
    Полугодие- 224715
    9 месяцев- 287287
    Налоговый период- 431139

    Страховые взносы:
    1кв- 18784
    Полугодие- 57303
    9 месяцев- 97547
    Налоговый период- 135217

    Очень очень сильно прошу кому не трудно помогите ибо боюсь ошибиться.
    3 месяца: (2170988 x 6%) - 18784 = 111475
    полугодие: (3745243 x 6%) - 57303 = 167412 (к доплате 55937)
    9 месяцев: (4788112 x 6%) - 97547 = 189740 (к доплате 22328)
    год: (7185648 x 6%) - 135217 = 295922 (к доплате 106182)

    У вас ни в один из периодов СВ не превышают 50% от исчисленного налога. Соответственно, можете уменьшать налог на все указанные взносы.

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,712

    moderatorial Moderatorial

    nataliss, не дублируйте вопросы! Прочтите правила форума

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2018
    Сообщений
    11
    Над.К, Извиняюсь очень сильно больше не буду

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2018
    Сообщений
    11
    rcnrcn, Огромнейшее спасибо!!!

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2018
    Сообщений
    2
    добрый день. вопрос в продолжение темы.
    (я тоже совсем новичок)
    подскажите, пожалуйста, что необходимо указать в строках 140, 141, 142, 143,
    если Страховые Взносы превышают 50% от исчисленного налога?
    все-таки 50% от исчисленного налога
    или
    сумму сумму Страховых Взносов?
    заранее спасибо за ответ

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2016
    Сообщений
    61
    Добрый день.И у меня вопрос на эту тему.
    Сегодня завелся разговор с главным бухгалтером на тему уменьшения суммы усн на взносы перечисленные за наемных работников.Она меня прямо таки ошарашила ,по ее мнению на взносы за наемных за декабрь,перечисленные в январе нельзя уменьшить авансовый платеж усн за первый квартал.Т.е. каждый год у нас теряется достаточно внушительная сумма.
    Такой вывод она сделала по
    Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога):
    3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:
    1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    я например всегда это трактовала так:
    начислила взносов 25000 ,а перечислила 30000.Так вот уменьшить могу только 25000,т.к. в пределе исчисленных сумм.
    она трактует : период налоговый год ,декабрь период другого года ,брать в расчет нельзя,поэтому,что бы сумма перечисленных взносов не сгорала ,она перечисляет их в конце декабря .
    Спорили до хрипоты))) Может есть у налоговой какие нибудь разъяснения на этот счет.

  17. #17
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,712
    Цитата Сообщение от Инна Сергеевна Посмотреть сообщение
    ,по ее мнению на взносы за наемных за декабрь,перечисленные в январе нельзя уменьшить авансовый платеж усн за первый квартал.
    пусть поучит матчасть. Даже Минфин и ФНС её в этой части знают ))

    Цитата Сообщение от Инна Сергеевна Посмотреть сообщение
    уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    Ну и где тут про исчисленные в данном налоговом периоде? Тут ей бы еще и правила русского языка надо бы вспомнить
    Еще в 2014 году ФНС разослала по нижестоящим письмо по этому поводу от 31.10.2014 N ГД-4-3/22601@

    И ни разу ни ФНС, ни Минфин не покушались на право уменьшать налог на взносы, уплаченные за прошлые периоды. Поскольку это дело совершенно бесперспективное

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2018
    Сообщений
    2
    Дорогие профи а что скажете в ответ на мой, такой, наверное, элементарный вопрос (он задан выше):
    - что все-таки указывать в строках 140, 141, 142, 143,
    если Страховые Взносы превышают 50% от исчисленного налога?
    все-таки 50% от исчисленного налога
    или
    сумму сумму Страховых Взносов?

  19. #19
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,712
    Цитата Сообщение от pafyy Посмотреть сообщение
    все-таки 50% от исчисленного налога
    Да. Потому что указываются сумма, уменьшающая налог

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Сообщений
    190
    Добрый день!
    Страховые взносы Организации, не ИП, за декабрь 2017 года перечислены в 2018 году
    Можно уменьшить упрощенный налог за 1 квартал 2018 года (УСН доходы)
    Спасибо

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от Реальная Посмотреть сообщение
    за декабрь 2017 года перечислены в 2018 году
    Да, уменьшить налог за 1 кв. 18г. можно, но в пределах суммы, начисленной за декабрь 17г.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2007
    Сообщений
    2,729
    А теперь и мой простой вопрос. Сейчас я ИП с работниками. ЕНВД. Вычитаю взносы за работников ОПС, ФОМС и ФСС, за себя не вычитаю, даже не знаю, надо ли? Т.к. хватает до 50% вычета взносов за работников. К 1.07.2018 собираемся стать другим ИП без работников ( во множественном числе - ибо одна "контора" - семья.) Можно ли из ЕНВД вычитать взносы за себя? Т.е понимаю так: В течение квартала надо заплатить часть взносов "за себя" (1/4 годовых) и потом заплатить ЕНВД за минусом их, обязательно уже уплаченных в этом квартале. Так?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от МалИП Посмотреть сообщение
    В течение квартала надо заплатить часть взносов "за себя" (1/4 годовых) и потом заплатить ЕНВД за минусом их, обязательно уже уплаченных в этом квартале. Так?
    Да, все верно
    ПФ и ОМС - платим до конца квартала.
    В декларации по ЕНВД - уменьшаем сумму налога на сумму страховых взносов, но не более 50% от налога

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2009
    Сообщений
    52
    Добрый день, господа, перечитала всю эту тему, поняла, что мы переплатили и т.д.
    в связи с чем вопрос: верно ли что строка 143 раздела 2.1.1. декларации по усн за 2017 г . не может быть больше 187200 при условии, что нет наемных работников?
    Оплатили мы больше, т.к. в начале года была еще оплата 1% за 2016 год, да и потом еще накосячили и переплатили поквартально. Сумма у нас большая очень, поэтому платили квартально 1%
    спасибо.
    Последний раз редактировалось Poly76; 29.03.2018 в 14:06.

  25. #25
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,712
    Цитата Сообщение от Poly76 Посмотреть сообщение
    верно ли что строка 143 раздела 2.1.1. декларации по усн за 2017 г . не может быть больше 187200 при условии, что нет наемных работников?
    Неверно. Потому что взносы могли платится и за прошлые годы. Вот как у вас и произошло.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2009
    Сообщений
    52
    Спасибо, но в случае если мы ошиблись и переплатили все же взносы за этот год , т.е. мы реально оплатили 1% + фиксированные взносы всего за год 293,733.00,
    из них за пр год 1%- 78,543.00
    фикс взносы 23400(+4590)
    и получается ,что 1% за этот год- 187200(т.к. я считала что всего взнос составляет фикс+187200)
    то есть 23400 все же переплатили! эту сумму в стр 143 раздела 2.1.1. декларации по усн за 2017 не отражать?
    а уменьшить налог за 2017 можно на сумму 293733-23400=270333?
    и сумму переплаты 23400- куда ее ? и как?
    Спасибо!

  27. #27
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,712
    Цитата Сообщение от Poly76 Посмотреть сообщение
    эту сумму в стр 143 раздела 2.1.1. декларации по усн за 2017 не отражать?
    не отражать.

    Цитата Сообщение от Poly76 Посмотреть сообщение
    а уменьшить налог за 2017 можно на сумму 293733-23400=270333?
    Можно

    Цитата Сообщение от Poly76 Посмотреть сообщение
    и сумму переплаты 23400- куда ее ? и как?
    Зачесть в счет взносов этого года. Напишите заявление в ИФНС на зачет, тогда в этом году учтете в уменьшение налога. И уплатите взносов на эту сумму меньше

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •