Если я нашла ошибку в дате счф поставщика (отразилось почему-то вместо 07.12.2016 07.12.2017, хотя в 1С занесено верно...), отраженной в декларации НДС за 3кв. - просто подаю корректировочную декларацию с верной датой счф и теми же заполненными листами? Или нужно как-то извратиться (заполнить доп.лист,написать пояснения корректировки и т.п.)?