×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,384

    И опять про восстановление НДС при переходе на УСН с остатка

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
    Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.38)

    Восстанавливаю НДС с остатка товара на основании инвентаризации. Делаю "Отражением начисления НДС", как тут на форуме совет нашла ("восстановлением НДС" это сделать нереально, требует помимо документов поставщика еще и номенклатуру).
    В книгу продаж попадает, все нормально, но "вид счета-фактуры" ставит "на реализацию", и ничего другого похожего не вижу,
    В счете-фактуре, сформированном на основании "Отражения начисления НДС" выбираю код вида операции 21, как положено, но в книге продаж это никак не отражается, стоит 01, а хотелось бы 21.
    Можно как-то решить эту проблему?
    Поделиться с друзьями
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2012
    Адрес
    г.Омск
    Сообщений
    294
    Жанна,здравствуйте! Только сейчас увидела это больной для всех вопрос . Понимаю, что уже поздно советовать,но все же вдруг пригодиться .Я всегда восстановление НДС делаю документом "Регламентные операции НДС" в блоке "Закрытие месяца" Тогда в книгу продаж попадает с 21 кодом.

  3. #3
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,384
    Цитата Сообщение от Ставка Посмотреть сообщение
    "Регламентные операции НДС" в блоке "Закрытие месяца"
    откуда закрытие месяца узнает, что нужно восстановить НДС?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •