Всем доброго дня!
Подскажите как правильно поступить.
В декабре был корпоратив. Организатор НДС-ная компания выставил счф.
Расход естественно непринимаемый. Куда списать НДС? Подскажите пожалуйста проводки, чтобы в книгу покупок не попал.
Можно ли сразу всю сумму с НДС списать на 91.02 непринимаемые?
Заранее спасибо за ответы!