Добрый день! Подскажите, пож. При возврате от покупателя неплательщика НДС выставляется единый (сводный) корректировочный сч-фактура с КВО 16.
В связи с нововведениями единый (сводный) корректировочный сч-фактура вносится в книгу покупок по-новому. В графу 3 вносится номер корр. сч-фактуры и в графу 5, так же он вносится.
До 01.10.17 в поле наименование продавца вносилась наша организация и ИНН и КПП наши, а теперь автоматически ставится покупатель- упрощенец.
Верно ли это? Кого нужно указывать в столбце №5 нас или покупателя?

Очень прошу подсказать.