×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2018
    Сообщений
    2

    НДС импорт отражение в декларации

    Ситуация : закуплено оборудование у иностранной компании (не Таможенный союз),оборудование получено. при растаможке таможня расчитала ндс, все таможенные платежи включая ндс нами уплачены в 4 квартале 2017. К вычету ндс в 4 квартале принимать не будем, т.к. нет доходов. Вопрос нужно ли отражать в декларации ндс если не заявлен вычет???
    И если нужно , то где? в Книге Продаж (ссылаясь на таможенную декларацию и платежку) и разделе 2(сумма налога подлежащая к уплате в бюджет по данным налогового агента)?
    или мы этот ндс отражаем только, когда заявляем на вычет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,337
    Цитата Сообщение от ТатьянаСТИМИП Посмотреть сообщение
    этот ндс отражаем только, когда заявляем на вычет
    .

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2018
    Сообщений
    2
    Т.е. за 4 квартал мне в декларации вообще нигде импорт не отражать, а когда будем делать вычет отражать в Книге Покупок?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Сообщений
    122
    ГТД заводите по всем правилам, только галочку "отразить НДС в книге покупок" не нажимаете. НДС останется на 19.05, а не на 68.02. В след квартале ГТД подтянется в книгу покупок, тогда на 68.02 и уйдет.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •