Ситуация : закуплено оборудование у иностранной компании (не Таможенный союз),оборудование получено. при растаможке таможня расчитала ндс, все таможенные платежи включая ндс нами уплачены в 4 квартале 2017. К вычету ндс в 4 квартале принимать не будем, т.к. нет доходов. Вопрос нужно ли отражать в декларации ндс если не заявлен вычет???
И если нужно , то где? в Книге Продаж (ссылаясь на таможенную декларацию и платежку) и разделе 2(сумма налога подлежащая к уплате в бюджет по данным налогового агента)?
или мы этот ндс отражаем только, когда заявляем на вычет?