Здравствуйте, покупатель оплатил 2 раза по одному и тому же счету (в назначении платежа в п/пор), последний платеж провела на 62.1 посмотрев что была реализация, но оказалось по акту сверки что это аванс и нужно было сформировать СФ на аванс, но т.к. декларацию по НДС уже сдали, можно ли не выписывать СФ на аванс, а оставить пока этот платеж на невыясненных платежах по 76 сч, а когда покупатели напишут письмо по какому счету зачесть, тогда и выписать СФ. Спасибо