×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Декларация по НДС за 4 кв 2017 СФ на аванс

    Здравствуйте, покупатель оплатил 2 раза по одному и тому же счету (в назначении платежа в п/пор), последний платеж провела на 62.1 посмотрев что была реализация, но оказалось по акту сверки что это аванс и нужно было сформировать СФ на аванс, но т.к. декларацию по НДС уже сдали, можно ли не выписывать СФ на аванс, а оставить пока этот платеж на невыясненных платежах по 76 сч, а когда покупатели напишут письмо по какому счету зачесть, тогда и выписать СФ. Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,224
    Если возвращать не планируете, а может пойти в счет оплату будущих поставок, то лучше начислить

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •