Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Такая же беда с ошибками в отчете постигла и наш аул. И что вы думаете, РСВ сдавал предыдущий бухгалтер, и что самое интересное, он был сдана и принят налоговыми органами. В итоге, у ИФНС не оказалось начислений за 1кв. Сдала повторно..не знаю что будет.
Моя организация умудрилась сменить адрес в середине января. Сегодня была в фнс, обошла всех. Версия, которая понравилась мне: новое ПО не учитывает особенности сдачи отчётности при переходе из одной налоговой в другую. Оно дорабатывается сейчас. Когда будет готово - нужно переслать первичный отчёт. И если была попытка сдачи вовремя, штрафа не будет.
Кстати да я отправила первичный-отказ, потом корректировку-отказ и после того как исправила первый кв.за год отправила корректировку и опять пришёл отказ мол первичного не было
Ёшкин кот, с 9 вечера пытаюсь 9 месяцев пересдать, то из-за 1 копейки, то из-за 2 копеек, вроде удалось сейчас. На годовую осталось 25 минут. Программа Тест ошибок не выдает(
Я правильно Вас поняла, что нужно подать за 1 кв. корректировку, а за другие не надо? В налоговой и так всё "сядет" как нужно. Напомню ошибку которую они прислали:
Ошибка №0400400017: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 2662176.14 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1.1 + стр.210 (1,2,3 м.поп) п.р.3.2.1 = 2645825.81 разница = 16350.33
если ошибка только в необлагаемой сумме в р.3, и на р.1 не повлияла, то корректировку нужно подать только за тот квартал, в котором ошибка, т.к. на другие она не повлияла.
А вообще за это надо сказать отдельное спасибо 1С ЗУП, т.к., насколько я понимаю, это именно оттуда у многих не выгрузились в 1 квартале работники, у которых были только необлагаемые суммы.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Вот и у меня отказ Почему не понятно?октмо правильный . В протоколе написали
. По основаниям, предусмотренным пунктом 28 Административного регламента ФНС России, утвержденного
Приказом Минфина России от 02.07.2012 № 99н:
0000000002-Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке
0100200009-Файл направлен в налоговый орган, в компетенцию которого не входит получение данной информации.Что делать непонятно.
Последний раз редактировалось Лилина; 01.02.2018 в 08:07.
Лилина,
вы что-то отправили не в ту налоговую, даже если правильный ОКТМО
Какая ваша история?
Так вот самое интересное ,налоговая у нас одна и не менялась и адрес тоже..Декларация по ЕНВД прошла. А расчет нет(((((
А это не обособленное подразделение по ЕНВД?
налоговая по месту нахождения организации / месту жительства ИП?
Проверили код на титуле?
Нет конечно.не обособленное.Налоговая по месту нахождения организации.
Звоните в налоговую
Проверяйте все коды в расчете
и повторите попытку отправления
научилась тут на свою голову......... они "приняли" уточненные 1-2 квартал со старым ОКТМО, теперь год не могут принять из-за ошибок на полугодие это. Я так понимаю, мои две уточненки сели в фонд второй раз............
С уважением, Наталия
Добрый день!
Не можем сдать отчет за год. за девять месяцев удваивается декретница. по разделу 3 сумма 82192,59 (с декретнецей), о налоговой приходит ответ "должно быть 100586,72 (Пр1.1 стр 001 (привед тариф)=1 Сумма по гр2 стр 030 пр1=89192,59 Сумма п.р.3.2.1 стр 210 (1,2,3 м. оп)+пр10 стр 010 гр 3,4,5,=100586,7 разница = - 18394.11) как раз на декретницу. Подскажите где искать ошибку? В налоговую звонила, там сказали только методом научного тыка. Я уже все попробовала кажется
коллеги-переехавшие, подскажите. Новая налоговая требует сдать им уточненные отчеты за 1-3 квартал с "правильным" ОКТМО, т.е. они требуют этот новый, который у нас появился в ноябре только. Разве это правильно?
С уважением, Наталия
у меня (СПб) такого не требовали. Может быть, пока.
А кто требует? Инспектор? а он точно знает?
мне барышня в окошке убеждала сдать 6-НДФЛ с новым ОКТМО, и я бы поверила, если бы несколько месяцев назад не бегала с другой организацией, сдавшей по новому ОКТМО и получившей за это штраф и инкассовое на всю сумму налога. Хорошо что маленькую.
вот-вот. требует камеральщик по взносам по телефону. Распечатала сейчас всю историю. с отказом РСВ 26 января, с приемом 1-2 кв, с отказом потом опять года. И это при том, что - мы сверились - фонд 9 месяцев у них встал. Поеду лично ругаться. Нормативку прочитала, если нужно корректировать старые периоды - со старым/действовавшим в то время ОКТМО и в новую налоговую. Они еще авансы по УСН требуют переключить на их ОКТМО.
по НДФЛ - по каждому ОКТМО который был в момент получения дохода - в новую налоговую. Спрошу сейчас язвительно - может и это потребуете пересдавать с начала года. Бардак. Или инспектора не в теме.
С уважением, Наталия
АнонимСПБ, позвонить инспектору.
30 января отправила отчет, который не был принят, сказали 5 дней есть, чтобы исправить без штрафа. 5 дней календарных?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)