Уважаемые коллеги , помогите пожалуйста. Запуталась.
Декларация по НДС 2 за 4 кв.2017г.
Нам перечислили аванс 3 млн. одной платежкой в середине октября.
Работы закрываются 30.11.2017-1 млн., зачет аванса 1 млн.
18.12.2017-2 млн., зачет аванса 2 млн.
В книге покупок зачет аванса показывается по коду 22 одной суммой -3 млн. по дате последнего закрытия 18.12.2017.
Это правильно? Или должно быть два зачета на 2 и 3 млн.?