У меня деятельность облагается НДС 18 %, 0 % ,и без НДС.
18 - 30 % от всей выручки, 0 - 50 % , без НДС - 20 %.
Входной НДС - 100 000.
Т.е. возмещение по услугам 18 % - 30 000.
0 % - 50 000.
без НДС - 20 000(на затраты)
Разбивку ндс к возмещению при заполнении деклы я делаю руками правильно-
3 раздел - 30 000
4 раздел - 50 000
7 раздел - 20 000
А 8 раздел заполняется автоматически,и ставит всю сумму 100 000.
Инспектор утверждает что в декларации по НДС в 8 разделе у меня должна быть только сумма 80 000.
18%+0%=30 000+50 000
Она права?