Дорогие коллеги ! Подскажите , пожалуйста, оприходовали не верно поступление от поставщика во 2м квартале, уточнённую декларацию по НДС обязательно через доп листы или можно исправить документы на верную сумму и выгрузить новую книгу просто, без сторно ? Просто в разделе 8 галочку"ранее введённые данные не верны"!