Подскажите, пожалуйста, а этот 1% как-то налоговая контролирует. В смысле у нас еще за 2016 год оплаченный 1% висит как переплата.
Подскажите, пожалуйста, а этот 1% как-то налоговая контролирует. В смысле у нас еще за 2016 год оплаченный 1% висит как переплата.
А неизвестно, как они контролируют
Доброго дня! Вопрос: как правильно называется подоходный налог у ИП за себя на УСН доходы? На сайте налоговой есть всяческие налоги, интересует какой КБК и прочее?
Добрый день, ООО на УСН (Д-Р). В 2017 переплатили земельный налог за 2016г, переплаты хватило закрыть 2017 и 1кв 2018. Можно ли в КУДиР за 2017 и в декларацию по УСН включить всю сумму оплаты, или за минусом переплаты за 2018? Тем более что с 01.01.2018 перешли на Доходы.
Адександр,
если ИП применяет УСН, то подоходный налог на себя - не применяется, и налоговые вычеты, которые предусмотрены для плательщиков НДФЛ (стандартные, имущественные налоговые вычеты, социальные вычеты) для ИП на УСН - не предусмотрены.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
или Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Если печатаете квитанцию на сайте ИФНС, то выбираете вид платежа: налоги на совокупный доход
Большое спасибо.
Декларация УСН Д-Р . стр.020-0= стр.040- 9091= стр.080- 9091= стр.100 сумма налога ,подлежащая доплате за налоговый период - 35356= стр. 280- 20056=.За 2й квартал уплачено. Значит налог УСН 35356= минус 9091=к уплате 26265=?
changa, не надо так считать. Берете строку 273, раз она больше строки 280, и вычитаете из неё уплаченные авансы
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, если зарплаты не было и вообще никаких выплат в пользу ФЛ не было в 2017 году 2-НДФЛ не сдаем?
Спасибо.
Не сдаете
Если налоговой будет надо, она запросит информацию. Зачем лишние бумажки туда отправлять?
Организации нынче сдают ежеквартально 6-НДФЛ, из них все видно
Добрый вечер. ООО УСН, на сайте статистики выдает коды и там ОКФС - 24 - Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства. Хотя 1,5 месяца учредитель 100% УК ходит с паспортом РФ.
Подскажите пожалуйста - Надо ехать в статистику менять ОКФС? Или они сами? Или через ИФНС это делается?
В балансе пока указываем 24?
Грозит нам какими-то особенностями, доп формами этот код 24?
В реестре мы микропредприятие, т.е. упрощенные формы бу можем заполнять.
в статистике сказали пока сдавать с ОКФС 24, пока до вышестоящих не дойдет информация о смене статуса учредителя.
Подскажите пожалуйста еще пожалуйста, в Упрощенной финансовой отчетности, строка Капитал и резервы какой код строки правильно поставить? у меня 10 УК - это код строки 1310, минус 15 - убыток - код 1370. По бОльшей сумме ставить 1370?
Или 1300 Итого по разделу III, но этот код смущает тем что разделов то нет в упрощенной отчетности.
И еще, ОКВЭД обязательно ставить основной, или можно более подходящий дополнительный поставить на Бухотчетности?
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, формы бухотчетности:
Бухгалтерский баланс. Форма 1 Приказ Минфина от 02.07.2010 г. N 66н (в редакции приказа Минфина от 06.04.2015 N 57н), Форма по ОКУД 0710001
Отчет о финансовых результатах. Форма 2 Приказ Минфина от 02.07.2010 г. N 66н (в редакции приказа Минфина от 06.04.2015 N 57н), Форма по ОКУД 0710002 -
еще действующие? На них не должно быть никаких штрих-кодов?
1300 ставить
А код ОКВЭД вообще без разницы какой
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, формы бухотчетности:
Бухгалтерский баланс. Форма 1 Приказ Минфина от 02.07.2010 г. N 66н (в редакции приказа Минфина от 06.04.2015 N 57н), Форма по ОКУД 0710001
Отчет о финансовых результатах. Форма 2 Приказ Минфина от 02.07.2010 г. N 66н (в редакции приказа Минфина от 06.04.2015 N 57н), Форма по ОКУД 0710002 -
еще действующие? На них не должно быть никаких штрих-кодов?
В Статистику сдавать обе формы или только баланс?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)