×
×
+ Ответить в теме
Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 436
  1. #121
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2016
    Сообщений
    10
    Подскажите,пожалуйста.ИП без работников,ЕНВД.На УСН подали с 2018,а в 2017 была еще ОСНО,пустую отчетность сдавали вместе с ЕНВД.Вопрос-надо ли сдавать за 2017 3-НДФЛ?

  2. #122
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Надо

  3. #123
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2016
    Сообщений
    10
    Спасибо!

  4. #124
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! ООО на УСН, доходы. Подскажите, пожалуйста, насчет НДС для налоговых агентов (аренда у деп.имущества). Прочитала по ссылке здесь про счета-фактуры, которые мы, оказывается, должны рисовать и записывать в книгу продаж. И указывать это в 9 разделе декларации. А мы никогда ничего этого не делали... Это ужасно?... И начинать теперь? Или подавать уточненки по НДС?

  5. #125
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Не надо никакого 9 раздела Вам. Из порядка заполнения декларации

    При исполнении обязанности налогового агента организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися налогоплательщиками налога в связи с переходом на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с главой 26.1 Кодекса, на упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Кодекса, на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 Кодекса, или на патентную систему налогообложения в соответствии с главой 26.5 Кодекса заполняются титульный лист и раздел 2 декларации. При отсутствии показателей для заполнения раздела 1 декларации в строках указанного раздела ставятся прочерки. При этом в титульном листе по реквизиту "по месту нахождения (учета)" указывается код "231".

  6. #126
    Аноним
    Гость
    Надежда, спасибо большое!

  7. #127
    Клерк
    Регистрация
    03.11.2007
    Сообщений
    237
    Подскажите, пожалуйста! УСН 6% без работников. Весь год считала налог неправильно. В результате
    за 1 кв. переплата по налогу составила 2400,
    за 1е полугодие недоплата 3548,
    за 9 месяцев - переплата 1380.
    Всего переплата составила 232 руб. За год ещё не платила. Что надо предпринять? В ИФНС надо какие-то бумаги писать? Или просто заплатит налог за ГОД за вычетом переплаты?

  8. #128
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    570
    Цитата Сообщение от Октава Посмотреть сообщение
    Или просто заплатит налог за ГОД за вычетом переплаты
    Да
    По недоплатам скорее всего потом получите требование по пени.

  9. #129
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте!
    Вчера оправили почтой ценным с описью 6-НДФЛ - о новой форме еще не знали. Могут ли потребовать ее пересдать?

  10. #130
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Не могут. Новая форма вступит в силу только через два месяца

  11. #131
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Не могут. Новая форма вступит в силу только через два месяца
    Спасибо!

  12. #132
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2017
    Сообщений
    15
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Вопрос по форме РСВ-2, которую сдавали ИП главы КФХ. За 2017 год сдаем эту форму? Или в связи с введением Расчета по страховым взносам для глав КФХ РСВ-2 отменен?
    Нашла только, что Приказ Минтруда России от 07.05.2014 N 294н "Об утверждении формы РСВ-2" утратил силу...

  13. #133
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2017
    Сообщений
    15
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Вопрос по форме РСВ-2, которую сдавали ИП главы КФХ. За 2017 год сдаем эту форму? Или в связи с введением Расчета по страховым взносам для глав КФХ РСВ-2 отменен?
    Нашла только, что Приказ Минтруда России от 07.05.2014 N 294н "Об утверждении формы РСВ-2" утратил силу...

  14. #134
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Ольга203 Посмотреть сообщение
    РСВ-2
    не существует. Сдается расчет по страховым взносам. Образец есть тут.

  15. #135
    Клерк
    Регистрация
    06.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    91
    Подскажите, пожалуйста: сумма налога к уменьшению в декларации почему не вычисляется нарастающим итогом?
    У меня к уменьшению в 3 квартале 5000 рублей, за год 2000 рублей, итого переплата 7000 за год. (взносов я заплатил 30тыс, налог исчисленный 32тыс, а реально я заплатил уже 9000руб налога)
    Сколько я могу вычесть из налога 2018 года? 7000 или 2000? Или лучше затребовать возврат излишне уплаченных сумм?

  16. #136
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Old Human Посмотреть сообщение
    сумма налога к уменьшению в декларации почему не вычисляется нарастающим итогом?
    Все там вычисляется как надо.

    Цитата Сообщение от Old Human Посмотреть сообщение
    7000 или 2000?
    7 тыс. В декларации не учитывается то, что Вы уплатили. Налоговая это и так знает

  17. #137
    Клерк
    Регистрация
    06.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    91
    .
    Последний раз редактировалось Old Human; 29.01.2018 в 18:55. Причина: удалить

  18. #138
    Клерк
    Регистрация
    06.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    91
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    7 тыс. В декларации не учитывается то, что Вы уплатили. Налоговая это и так знает
    Т.е. держать их в уме все следующие периоды? А вернуть их можно?

  19. #139
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    570
    Цитата Сообщение от Old Human Посмотреть сообщение
    Т.е. держать их в уме все следующие периоды?
    Вы весь учет держите в уме? Если ведете в какой-то спец программе, там всегда есть остаток на начало года, куда эти цифры и вносятся. Эта бух программа и будет "держать в уме" цифры. Если ведете в Ексель - сами внесите первой строкой - переплата по налогу.

  20. #140
    Клерк Аватар для AVK
    Регистрация
    28.01.2007
    Адрес
    Первопрестольная
    Сообщений
    1,431
    ИП на усн "доходы" существенно не доплатил авансовый платёж за 1 квартал. Как лучше сделать:
    1) увеличить сумму оплаты налога за год на авансовый платёж за первый квартал и оплатить одной платёжкой
    или
    2) оплатить платёжным поручением как задолженность "ЗД" вместо "ТП" за 1 квартал?

    Есть существенная разница?

    Спасибо
    О сколько нам открытий чудных...
    Когда понимаешь, сколько в мире ******, осознаешь какие мелочные проблемы тебя беспокоят

  21. #141
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Первый вариант, но не совсем. Ничего не увеличивается. Считается налог за год, потом вычитается то, что уже уплатили. Остаток доплачивается

  22. #142
    Клерк
    Регистрация
    03.11.2007
    Сообщений
    237
    Фиксированный взнос в ФФОМС платила, округляя - 1148. т.е. ежеквартально всего взносов оплачивалось 6998. Можно в декларации в строках 140-143 отражать 6998; 13996; 20994; 27992, как оплачено?

  23. #143
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Нет. Вы переплатили 2 рубля, на переплату налог уменьшить нельзя

  24. #144
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2018
    Сообщений
    21
    Добрый вечер.
    ИП без работников на ЕНВД. С момента регистрации числится на ОСНО. Читала на этом форуме, что если вся деятельность на ЕНВД, можно отчетность по ОСНО не сдавать. А сейчас вижу ответы, что сдавать надо. Так ли это? За все предыдущие года только декларации по ЕНВД были сданы.

  25. #145
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Раз ничего не требовали по ОСНО, то не надо и начинать. Налоговую вашу всё устраивает и лишняя макулатура не нужна

  26. #146
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2018
    Сообщений
    21
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Раз ничего не требовали по ОСНО, то не надо и начинать. Налоговую вашу всё устраивает и лишняя макулатура не нужна
    Дело в том, что ИП стоит как плательщик ЕНВД в налоговой Московского района, а на ОСНО в налоговой Василеостровского района. Или они видят, что он вмененщик?

  27. #147
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Видят наверняка. Проблем с налоговой не было? С ПФР по поводу 1% взносов тоже? Ну и не проявляйте инициативу, а то неизвестно, чем может закончится )

  28. #148
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2018
    Сообщений
    21
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Видят наверняка. Проблем с налоговой не было? С ПФР по поводу 1% взносов тоже? Ну и не проявляйте инициативу, а то неизвестно, чем может закончится )
    Спасибо!

  29. #149
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2016
    Сообщений
    355
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как определить имеет ли право ООО на УСН применять упрощенные формы бухотчетности?

  30. #150
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2016
    Сообщений
    355
    Извините, нашла. 402-ФЗ и 209-ФЗ.

+ Ответить в теме
Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •