Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. ситуация такая: я рядовой бухгалтер веду участок налоги ОСНО. в 3 квартале возвращали товар поставщику, оформили не обратной реализацией, а возврат товаров поставщику, то есть 90 счет не был затронут и в декларации по прибыли эти суммы не отразились, но НДС мы начислили и уплатили. Возвращали товар просто по договоренности с поставщиком, акта о несоответствии качества или претензии не было выставлено. сейчас налоговая прислала требование о несоответствии выручки по прибыли и НДС, но я засомневалась, правильно ли мы оформили эту операцию возвратом? Может быть я могу текущим периодом аннулировать операцию возврата и сделать реализацию, чтобы выровнять выручку по прибыли и НДС? или нужно обязательно корректировать тот предыдущий период? ведь налог на прибыль нарастающим итогом считается.
И ещё, я собираюсь увольняться, если вдруг мы ничего корректировать не будем и я уволюсь, возможно такое что налоговая расценит этот факт возврата как занижение выручки? и какова будет моя ответственность?