Здравствуйте! Уважаемы подскажите. поступило ОС средство по лизингу в марте., Лизингодатель выставил счет фактуру на аванс сумму 1 000 000 (первоначальный авансовый платеж по договору лизинга.) а эту счет фактура на аванс провели как поступление услуг и соответственно счет-фактура входящая за поступление услуг. сейчас в 4 квартале это обнаружили. исправить нужно так как все лизинговые платежи отражаются не правильно, и остаточная стоимость . как поступить и что будет с НДС. если мы проведем сторнирование документа поступления в 4 квартале , что будет с НДС и как отражать в декларации по НДС . подавать уточненку за первый квартал , или же это можно отразить за 4 квартал НДС ??? или может вообще не трогать ? камеральная проверка прошла и ни кто из инспекторов вопроса не задал ??????