Нужно ли выделять при отражении документов на поступление отдельно НДС? если организация на УСН?
Возможно, нужно выделять с точки зрения правильности отражения первичных документов? и допустим, я выделила, тогда нужно ли привязывать к акту номер и дату счет-фактуры?
Если я не буду выделять, то если какие-то последствия?
Спасибо.