добрый день. Коллеги, хотелось бы обсудить вопрос - как вы оформляете инвентаризацию расчетов с налоговой: в акте сверки с сайта налоговой стоят суммы без учета последних начислений, в бухучете данные разнятся. Как правильно оформить расхождения? Слышала варианты - про приложить протокол с объяснением причин, насколько верно?