Здравствуйте.
Продаю армянам без НДС и предоставляю соответствующие бумаги им. В своей электронной отчетности в налоговую отражаю, что у меня эти же документы с НДС.
То есть, по счету с 0 НДС нам прислали 200000р (в том числе 0 НДС), армянам при отгрузке мы даем бумаги на 200000р с 0 НДС. После, для отчетности, у себя эти доки переделываем и 200000 у нас теперь с НДС (169491,53+30508,47).
Это для того, чтобы не было вопросов из налоговой. Деятельность легальная, экспорт у нас редко, ОСНО, просто налоговая, как только показываешь НДС с экспорта, начинает проверку.
Прошу подсказать из личного опыта, чем чревато и как лучше сделать?
Спасибо.